Faktúra 0001/17

Faktúra doručená:16.1.2017
Číslo objednávky:OBJ003/17

Dodávateľ
KK TTS
Mládežnícka 6
91101 Trenčín
IČO:17638453
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom priestorov I. kvartál 2017 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 125,50 EUR