Faktúra 0022/17

Faktúra doručená:14.2.2017

Dodávateľ
Jednota SOKOL
Mládežnícka 2
911 01 Trenčín
IČO:31873332
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom telocvične 1/2017 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 336,00 EUR