Faktúra 01/00025/17

Faktúra doručená:10.2.2017
Číslo objednávky:OBJ019/17

Dodávateľ
Hagleitner Hygiene Slovensko
Diaľničná cesta 27
903 01 Senec
IČO:35840790
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistiaci materiál ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 274,85 EUR