Faktúra 0025/17

Faktúra doručená:20.2.2017

Dodávateľ
SOŠ stavebná Emila Belluša Trenčín
Staničná 4
91105 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom telocvične 2/2017 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 183,20 EUR