Faktúra 01/00043/17

Faktúra doručená:01.3.2017

Dodávateľ
Juraj Káčer - MDS
Kšinná 103
956 43 Kšinná
IČO:48182150
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31,00 EUR