Faktúra 01/00049/17

Faktúra doručená:03.3.2017

Dodávateľ
BERENDSEN TEXTIL SERVIS S.R.O.
Drietoma 920
913 03 DRIETOMA
IČO:44506031
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis rohoží 02/2017 ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27,74 EUR