Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
08/00280/19 Milsy a.s. 23.5.2019 38,58 EUR s DPH
08/00281/19 Falco 23.5.2019 217,16 EUR s DPH
08/00282/19 PRAD s.r.o. 23.5.2019 326,40 EUR s DPH
0119/19 Ticket Service, s.r.o. 22.5.2019 7,46 EUR s DPH
01/00119/19 Ticket Service, s.r.o. 22.5.2019 551,98 EUR s DPH
0117/19 Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša 22.5.2019 684,97 EUR s DPH
0118/19 YACHTER s.r.o. 22.5.2019 1 000,00 EUR s DPH
08/00276/19 Mabonex Slovakia s.r.o. 22.5.2019 25,48 EUR s DPH
08/00277/19 PRAD s.r.o. 22.5.2019 126,67 EUR s DPH
08/00278/19 Mabonex Slovakia s.r.o. 22.5.2019 458,79 EUR s DPH
08/00279/19 Falco 22.5.2019 271,66 EUR s DPH
08/00272/19 KRASNA VES 96 21.5.2019 876,60 EUR s DPH
08/00273/19 Mabonex Slovakia s.r.o. 21.5.2019 344,62 EUR s DPH
08/00274/19 Falco 21.5.2019 343,72 EUR s DPH
08/00275/19 PRAD s.r.o. 21.5.2019 305,04 EUR s DPH
01/00117/19 Obchodná akademia M.Hodžu 20.5.2019 794,46 EUR s DPH
01/00118/19 WORLDCOLOUR s.r.o. 20.5.2019 407,89 EUR s DPH
0116/19 Vladimír Švajdleník 20.5.2019 470,96 EUR s DPH
08/00267/19 Mabonex Slovakia s.r.o. 20.5.2019 502,95 EUR s DPH
08/00268/19 Mabonex Slovakia s.r.o. 20.5.2019 1 402,36 EUR s DPH
08/00269/19 Mabonex Slovakia s.r.o. 20.5.2019 144,64 EUR s DPH
08/00270/19 Falco 20.5.2019 86,77 EUR s DPH
08/00271/19 DEMIFOOD spol.s r.o. 20.5.2019 101,30 EUR s DPH
08/00265/19 PRAD s.r.o. 17.5.2019 678,84 EUR s DPH
08/00266/19 Falco 17.5.2019 419,07 EUR s DPH
01/00116/19 RM Gastro - JAZ s.r.o. 16.5.2019 67,20 EUR s DPH
0115/19 1.BEAMI, s.r.o. 16.5.2019 4 333,12 EUR s DPH
08/00263/19 Falco 16.5.2019 221,18 EUR s DPH
08/00264/19 PRAD s.r.o. 16.5.2019 27,72 EUR s DPH
01/00114/19 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 15.5.2019 4 736,23 EUR s DPH
01/00115/19 CC Trade, s.r.o. 15.5.2019 144,32 EUR s DPH
08/00259/19 DEMIFOOD spol.s r.o. 15.5.2019 1 069,20 EUR s DPH
08/00260/19 PRAD s.r.o. 15.5.2019 122,16 EUR s DPH
08/00261/19 Falco 15.5.2019 375,27 EUR s DPH
08/00262/19 Mabonex Slovakia s.r.o. 15.5.2019 137,53 EUR s DPH
08/00257/19 Falco 14.5.2019 195,59 EUR s DPH
08/00258/19 PRAD s.r.o. 14.5.2019 328,04 EUR s DPH
01/00112/19 Inta s.r.o. 13.5.2019 201,60 EUR s DPH
0113/19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 13.5.2019 59,70 EUR s DPH
0114/19 Mesto Trenčín 13.5.2019 6 071,70 EUR s DPH
08/00254/19 PRAD s.r.o. 13.5.2019 420,47 EUR s DPH
08/00255/19 Falco 13.5.2019 480,66 EUR s DPH
08/00256/19 Mabonex Slovakia s.r.o. 13.5.2019 127,81 EUR s DPH
01/00113/19 Marián Šalgo-SKLONEKO 13.5.2019 54,96 EUR s DPH
01/00111/19 MAGNA ENERGIA a.s. 10.5.2019 1 280,54 EUR s DPH
0111/19 MAGNA ENERGIA a.s. 10.5.2019 287,07 EUR s DPH
0112/19 Juraj Čelko 10.5.2019 952,85 EUR s DPH
08/00250/19 Mabonex Slovakia s.r.o. 10.5.2019 842,02 EUR s DPH
08/00251/19 KRASNA VES 96 10.5.2019 1 258,21 EUR s DPH
08/00252/19 DEMIFOOD spol.s r.o. 10.5.2019 1 028,08 EUR s DPH

<< < 104 105 106 107 108 > >>