Faktúra 0124/23

Faktúra doručená:18.5.2023
Číslo objednávky:OBJ031/23

Dodávateľ
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Nemocničná 4
911 01 Trenčín
IČO:00610968
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rozbor vody v bazéne SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 69,90 EUR