Faktúra 0239/23

Faktúra doručená:04.10.2023
Číslo objednávky:OBJ084/23

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Mobilné aparáty SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 438,00 EUR