Faktúra 01/00299/23

Faktúra doručená:22.11.2023
Číslo objednávky:OBJ105/23

Dodávateľ
Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413
040 11 KOŠICE
IČO:36212466
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Batérie AA ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 169,92 EUR