Faktúra 01/00269/24

Faktúra doručená:06.11.2024
Číslo zmluvy:RZ283/24

Dodávateľ
VÝŤAHY ZEVA spol. s.r.o.
Beckovská 38
82104 Bratislava
IČO:31389147
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis výťahov 10/2024 ŠI
Servis výťahu 10/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 190,00 EUR