Faktúra 0340/24

Faktúra doručená:20.11.2024
Číslo zmluvy:2024/05

Dodávateľ
Kanoistický klub TTS
Mládežnícka 6
91101 Trenčín
IČO:17638453
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom priestorov 15.10.-31.12.2024 SŠS
Vodné 15.10.-31.12.2024 SŠŠ
Stočné 15.10.-31.12.2024 SŠŠ
EE za 15.10.-31.12.2024 SŠŠ
Plyn 15.10.-31.12.2024 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 213,56 EUR