Faktúra 01/00282/24

Faktúra doručená:20.11.2024
Číslo objednávky:OBJ119/24

Dodávateľ
Katarína Ďurišová - KATKA-ŠPORT
Ivana Krasku 1804/24B
02001 Púchov
IČO:37485644
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia športového náradia ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 95,00 EUR