Faktúra 01/00292/24

Faktúra doručená:28.11.2024
Číslo objednávky:OBJ139/24

Dodávateľ
NAY a.s.
Tuhovská 15
830 06 Bratislava 36
IČO:35739487
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Žehličky ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 149,98 EUR