Faktúra 01/00302/24

Faktúra doručená:03.12.2024

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Hovory v pevnej sieti za 11/2024 ŠI
Hovory v pevnej sieti za 11/2024 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 71,04 EUR