Faktúra 01/00321/24

Faktúra doručená:12.12.2024
Číslo objednávky:OBJ154/24

Dodávateľ
UNIONTEX TRADE spol.s.r.o
Kubranská 8
91101 Trenčín
IČO:34117598
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vankúše ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 375,72 EUR