Faktúra 01/00314/24

Faktúra doručená:10.12.2024
Číslo objednávky:OBJ141/24

Dodávateľ
Peter Koprivňanský
Horná Súča 257
913 33 Horná Súča
IČO:37663321
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
WC keramika ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 970,00 EUR