Faktúra 01/00330/24

Faktúra doručená:16.12.2024
Číslo objednávky:OBJ159/24

Dodávateľ
Stanislav Kováčik - Tenel
Hanzlíkovská 64
911 05 Trenčín
IČO:40817725
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektroinštalačný materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 696,22 EUR