Faktúra 0382/24

Faktúra doručená:13.12.2024
Číslo objednávky:OBJ155/24

Dodávateľ
JP Team s.r.o.
Družstevná 5/43
945 01 Komárno
IČO:36552496
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Ročná servisná prehliadka člna Sirius SŠS
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 213,35 EUR