Faktúra 01/00338/24

Faktúra doručená:19.12.2024
Číslo objednávky:OBJ168/24

Dodávateľ
SEKO TRENČÍN s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržbársky materiál ŠI
Údržbársky materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 709,21 EUR