Faktúra 0048/25

Faktúra doručená:24.2.2025
Číslo objednávky:OBJ007/25

Dodávateľ
ICETECHNIK CZ s.r.o.
Hostí u Vojkovic 133
277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou
IČO:08996792
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava ľadovej rolby - havária SŠŠ RHA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 214,70 EUR