Faktúra 01/00039/25

Faktúra doručená:04.3.2025

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Hovory v pevnej sieti za 2/2025 ŠI
Hovory v pevnej sieti za 2/2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,66 EUR