Faktúra 01/00049/25

Faktúra doručená:18.3.2025
Číslo zmluvy:Z20244265_Z

Dodávateľ
COMFORTA TEXTIL SERVIS, s.r.o.
Clementisova 5119/16
036 01 Martin
IČO:44798695
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pranie za 2/2025 ŠI
Pranie za 2/2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 958,23 EUR