Faktúra 01/00050/25

Faktúra doručená:24.3.2025
Číslo zmluvy:GZ1/2024/026

Dodávateľ
OMES spol. s r.o.
Divina – Lúky 27
013 31 Divina
IČO:47505214
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava veľkokapacitných kuchynských zariadení ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 693,46 EUR