Faktúra 0084/25

Faktúra doručená:28.3.2025
Číslo objednávky:OBJ024/25

Dodávateľ
B.R.A. Company s.r.o.
Čečínska Potôň 198
93036 Horná Potôň
IČO:46006001
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Hokejové siete SŠŠ RHA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 273,06 EUR