Faktúra 01/00060/25

Faktúra doručená:04.4.2025

Dodávateľ
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
IČO:35763469
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Internet v kotolni za 3/2025 ŠI
Internet v kotolni za 3/2025 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39,94 EUR