Faktúra 0124/25

Faktúra doručená:23.4.2025
Číslo objednávky:OBJ033/25

Dodávateľ
Temax, spol.s.r.o.
9. lip 366
91321 Trenčianska Turná
IČO:36313696
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN 201FJ - havária SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 040,85 EUR