Faktúra 0154/25

Faktúra doručená:16.5.2025
Číslo objednávky:OBJ040/25

Dodávateľ
PWB s.r.o.
Legionárska 7735/31B
911 01 Trenčín
IČO:52186041
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Profylaxie tlačiarní SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 728,16 EUR