Faktúra 0156/25

Faktúra doručená:19.5.2025
Číslo objednávky:OBJ037/25

Dodávateľ
Miroslav Daniel - KOMINS
Drietoma 16
91303 Drietoma
IČO:11978937
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia komínov škola a telocvičňa SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 74,67 EUR