Faktúra 0190/25

Faktúra doručená:11.6.2025
Číslo objednávky:OBJ036/25

Dodávateľ
KONE s.r.o
Galvaniho 7/B
82104 Bratislava
IČO:31359884
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava výťahu MSC modulu SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 683,13 EUR