Faktúra 0171/25

Faktúra doručená:02.6.2025
Číslo zmluvy:GZ1/2024/008

Dodávateľ
Richard Matejka
Šoltésovej 7
911 01 Trenčín
IČO:52431827
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby športového odborníka 5/2025 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 406,00 EUR