Faktúra 01/00118/25

Faktúra doručená:12.6.2025
Číslo objednávky:OBJ049/25

Dodávateľ
HomeGym s.r.o.
Na Zahradách 3517/2A
69 002 Břeclav
IČO:27708144
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Defibrilačné elektródy ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 84,42 EUR