Faktúra 0225/25

Faktúra doručená:14.7.2025
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 5.6.-3.7.2025 RHA
Stočné za 5.6. - 3.7.2025 RHA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 932,62 EUR