Faktúra 01/00122/25

Faktúra doručená:30.6.2025
Číslo objednávky:OBJ056/25

Dodávateľ
Temax, spol.s.r.o.
9. lip 366
91321 Trenčianska Turná
IČO:36313696
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN 011AR ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 100,00 EUR