Faktúra 0252/25

Faktúra doručená:14.8.2025
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 4.7.-5.8.2025 RHA
Stočné 4.7.-5.8.2025 RHA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 872,29 EUR