Faktúra 0243/25

Faktúra doručená:05.8.2025
Číslo zmluvy:000122

Dodávateľ
EUROSTORE, s.r.o.
Železničná 457/3
911 01 Trenčín
IČO:36326429
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pripojenie na SRP za 7/2025 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 104,55 EUR