Faktúra 01/00145/25

Faktúra doručená:17.7.2025
Číslo objednávky:OBJ051/25

Dodávateľ
LINOTEX, s.r.o.
Obchodná ulica 2504
913 21 Trenčianska Turná
IČO:34130161
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vinylové dielce Loos Lay - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 881,60 EUR