Faktúra 0268/25

Faktúra doručená:05.9.2025
Číslo objednávky:OBJ061/25

Dodávateľ
COLD s.r.o.
Kasárenská 2050
911 05 Trenčín
IČO:45930261
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom autoplošiny RHA SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 116,85 EUR