Faktúra 01/00191/25

Faktúra doručená:18.9.2025
Číslo zmluvy:Z20254533_Z

Dodávateľ
ITSK s.r.o.
Zelená 29
949 05 Nitra
IČO:36556050
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výpočtová technika ŠI
Výpočtová technika ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 207,82 EUR