Faktúra 01/00193/25

Faktúra doručená:24.9.2025
Číslo objednávky:OBJ080/25

Dodávateľ
PYROSLOVAKIA s.r.o.
Ľ. Stárka 2722
911 05 Trenčín
IČO:44608101
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia HP ŠI
Revízia HP ŠJ
Oprava HP ŠI
Oprava HP ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 605,41 EUR