Faktúra 0318/25

Faktúra doručená:13.10.2025
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 4.9.-6.10.2025 SŠŠ
Stočné 4.9.-6.10.2025 SŠŠ
VPO 4.9.-6.10.2025 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 556,89 EUR