Faktúra 0308/25

Faktúra doručená:06.10.2025
Číslo zmluvy:000124

Dodávateľ
EUROSTORE, s.r.o.
Železničná 457/3
911 01 Trenčín
IČO:36326429
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Pripojenie na SRP za 9/2025 RHA
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,62 EUR