Faktúra 01/00202/25

Faktúra doručená:03.10.2025
Číslo objednávky:OBJ082/25

Dodávateľ
Róbert Maruškanič
Jána Halašu 2702/3
911 08 Trenčín
IČO:37381598
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odborná prehliadka kotolne ŠI
Odborná prehliadka kotolne ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 775,17 EUR