Faktúra 08/00172/25

Faktúra doručená:20.10.2025
Číslo zmluvy:3/2024

Dodávateľ
DEMIFOOD spol.s r.o.
Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:36324124
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 476,05 EUR