Faktúra 01/00226/25

Faktúra doručená:04.11.2025
Číslo objednávky:OBJ092/25

Dodávateľ
Tibor Chupáč - CHUPO
Armádna 1656/9
911 01 Trenčín
IČO:53417623
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výmena odtokových žľabov v priestoroch kuchyne ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 578,00 EUR