Faktúra 01/00242/25

Faktúra doručená:18.11.2025
Číslo objednávky:OBJ101/25

Dodávateľ
UNI - MIER
Zlatovská 9
91105 Trenčín
IČO:36535958
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Posteľové matrace ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12 105,00 EUR