Faktúra 01/00254/25

Faktúra doručená:28.11.2025
Číslo objednávky:OBJ116/25

Dodávateľ
Temax, spol.s.r.o.
9. lip 366
91321 Trenčianska Turná
IČO:36313696
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prezutie vozidla TN 011AR ŠI
Prezutie vozidla TN 643FJ ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 129,15 EUR