Faktúra 01/00295/25

Faktúra doručená:16.12.2025
Číslo objednávky:OBJ053/25

Dodávateľ
GV s. r. o.
M.R.Štefánika 1832
026 01 Dolný Kubín
IČO:43897452
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava výdajného pultu ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 696,16 EUR