Faktúra 01/00293/25

Faktúra doručená:19.12.2025
Číslo objednávky:OBJ108/25

Dodávateľ
JAMOS, s.r.o.
Veľké Stankovce 721
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO:36660604
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prečalúnenie stoličiek, sedačiek, polokresiel ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 475,00 EUR