Faktúra 01/00298/25

Faktúra doručená:17.12.2025
Číslo objednávky:OBJ153/25

Dodávateľ
landart s. r. o.
Zlatovská 2193/33
911 05 Trenčín
IČO:44158840
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Údržba zelene pri školskom internáte ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 556,93 EUR